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有倆月公司少申報(bào)福利工資200元/每人,可以這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候加上嗎?但是這樣的話,個(gè)稅(相比正常的12月來說)也增加了,,就直接按照實(shí)際申報(bào)的金額交個(gè)稅?那么賬務(wù)處理的時(shí)候,這筆(每人200的)福利工資在11月和12月該怎么做?

84785014| 提問時(shí)間:2019 01/11 15:23
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寧靜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果11月已經(jīng)做賬了建議做紅沖和申報(bào)的一致做在12月。
2019 01/11 21:21
84785014
2019 01/12 15:12
老師,昨天把前面少申報(bào)的加在12月一起申報(bào)了,也已繳款了,那,,老師意思就是,做帳和申報(bào)一致對(duì)吧?
寧靜老師
2019 01/12 15:18
您好,建議做的一致避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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