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你好,企業(yè)為小規(guī)模,存在無票收入,無票收入在季報的時候,填寫增值稅申報表時,應填寫在哪里?如果無需填寫是否直接年底計算企業(yè)所得稅?

84784959| 提問時間:2019 01/10 11:53
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鑫鑫老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,初級會計師
填在未開具發(fā)票收入,你看下就在收入那幾欄
2019 01/10 12:14
84784959
2019 01/10 12:28
老師 這個表中沒看到為開票收入
鑫鑫老師
2019 01/10 18:43
今天太忙了,沒看到,不好意思,我明天發(fā)你申報的表格
84784959
2019 01/10 19:50
好的 謝謝
鑫鑫老師
2019 01/11 09:09
現(xiàn)在確實沒有未開具發(fā)票收入欄了,你電話咨詢下稅管員或稅務局
鑫鑫老師
2019 01/11 09:15
有老師說計入3欄,最好你再和稅務局確認下
鑫鑫老師
2019 01/11 10:23
和稅務局老師確認過了,>9萬,寫在第一欄,寫在第10欄
鑫鑫老師
2019 01/11 10:23
和稅務局老師確認過了,>9萬,寫在第一欄,寫在第10欄
84784959
2019 01/11 11:12
老師我確認下、大于九萬寫在第一欄(應征增值稅不含銷售額)、第十欄小企業(yè)免稅銷售額?那就是無票收入免稅?那 小于九萬呢?
鑫鑫老師
2019 01/11 11:50
和稅務局老師確認過了,>9萬寫在第一欄,<9萬寫在第10欄
84784959
2019 01/11 12:42
好的 謝謝
鑫鑫老師
2019 01/11 12:43
不客氣,之前漏了個<9萬
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