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問題已解決
我司是生產(chǎn)出口企業(yè),11月份送了三件東西給客戶,已報(bào)關(guān),未開票,其中有兩件有進(jìn)項(xiàng)并抵扣,這個該怎么處理呢
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速問速答就是不收錢,不退稅
可以做免稅申報(bào)(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
也可以選擇視同內(nèi)銷處理(進(jìn)項(xiàng)抵扣)
2019 01/02 10:05
84784977
2019 01/02 10:14
報(bào)關(guān)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貨物本身的金額,內(nèi)銷不劃算,這個怎么做呀,對于匯算清繳有影響嗎
羅老師
2019 01/02 10:18
內(nèi)銷不劃算,那就免稅申報(bào)(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
按照報(bào)關(guān)金額確認(rèn)收入,
按采存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,同時對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
84784977
2019 01/02 20:36
老師,做的是免稅申報(bào),就是不知道怎么做賬務(wù)處理,能寫一下分錄嗎,怎么做對公司最有利,如果按報(bào)關(guān)金額確認(rèn)收入,公司虧了,因?yàn)閳?bào)關(guān)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于贈品本身的購入價(jià)
羅老師
2019 01/03 10:23
肯定只有按照報(bào)關(guān)金額入賬,
借 銷售費(fèi)用
貸 營業(yè)收入 (報(bào)關(guān)金額)
借 營業(yè)成本
貸 庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
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