問題已解決
購買金稅盤服務(wù)費(fèi)280元,可以抵減。購買時:借管理費(fèi)用貸:銀行存款 抵減后借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:管理費(fèi)用 余額在借方,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好!你是指的那個科目有余額?應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)直接把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年知道抵扣為止
2019 01/01 17:02
84784959
2019 01/01 17:05
老師,現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,減免稅款的借方有余額,怎樣把減免稅款科目余額結(jié)平呢
耿老師
2019 01/01 17:08
你好!抵扣的時候沒有憑證嗎?你的未交增值稅和進(jìn)項稅、銷項稅也都余額吧
84784959
2019 01/01 17:16
好的,老師知道哪出問題了!
耿老師
2019 01/01 17:23
你好!問題解決了就好
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