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企業(yè)列支的供暖費補貼、職工防暑降溫費、職工困難補貼、職工食堂經(jīng)費補貼、職工交通補貼等各種福利性質(zhì)的支出,應在“應付職工薪酬--職工福利費”科目核算,否則,調(diào)增應納稅所得額。比如說我150快交通補助計入了工資里面核算,那調(diào)增是要調(diào)150嗎,還是算進福利費乘于14%超過部分才需要調(diào)增。

84784982| 提問時間:2019 01/01 09:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 您好 150塊交通補助計入了工資里面核算,150不要調(diào)增 如果算進福利費 超過工資總額的14%超過部分才需要調(diào)增
2019 01/01 09:33
84784982
2019 01/01 09:36
老師,不是說交通補助需要放福利費算才對呀
84784982
2019 01/01 09:36
老師,不是說交通補助需要放福利費算才對呀
84784982
2019 01/01 09:36
老師,不是說交通補助需要放福利費算才對呀
bamboo老師
2019 01/01 09:39
正規(guī)的情況下是要計入福利費算 但是有的公司怕福利費超標 做工資的時候把補貼就直接計入工資總額了
84784982
2019 01/01 09:41
那這樣會不會被審計要求做福利費里面呢
bamboo老師
2019 01/01 09:45
如果你補貼沒有單獨列示 做工資表的時候包含在工資里面 不會被要求做福利費里面 就是單獨列示 我這邊稅務審計也不會要求做福利費里面
84784982
2019 01/01 09:50
老師,小規(guī)模納稅人在季度申報的時候開票金額8萬多,不需要繳納增值稅,在這個季度取得了金稅盤跟稅控軟件的服務費發(fā)票,那我這個季度要把這個優(yōu)惠做進去嗎,我本身就不需要交稅,那個優(yōu)惠做進去了會留存到以后需要交納稅款時在抵減嗎
bamboo老師
2019 01/01 09:53
可以留到以后需要交納稅款時再抵減
84784982
2019 01/01 09:56
好的
84784982
2019 01/01 09:57
老師,為職工購買的人身意外險可以稅前扣除嗎
bamboo老師
2019 01/01 10:01
企業(yè)為高危作業(yè)人員辦理團體人身意外傷害險或個人意外傷害險,以及為因公出差的職工按次投保的航空意外險,可以稅前扣除。但為其他職工購買的意外傷害險、意外醫(yī)療險及意外門診險,不能稅前扣除。   《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十六條規(guī)定,除企業(yè)依照國家有關規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費和國務院財政、稅務主管部門規(guī)定可以扣除的其他商業(yè)保險費外,企業(yè)為投資者或職工支付的商業(yè)保險費,不得扣除。   《國家稅務總局大企業(yè)稅收管理司關于2009年度稅收自查有關政策問題的函》第一條第(八)款規(guī)定,如為從事高危工種職工投保的工傷保險和為因公出差的職工按次投保的航空意外險列入稅前扣除范圍。   《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》第十八條規(guī)定,企業(yè)應為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸、野外、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險。所需保險費用直接列入成本(費用),不在安全費用中列支。 《國家稅務總局關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》(國家稅務總局公告2018年第52號)規(guī)定,企業(yè)參加雇主責任險、公眾責任險等責任保險,按照規(guī)定繳納的保險費,準予在企業(yè)所得稅稅前扣除。   本公告適用于2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳。
84784982
2019 01/01 10:09
老師,在現(xiàn)代服務業(yè)中,也需要有收入,才結(jié)轉(zhuǎn)相應成本嗎
bamboo老師
2019 01/01 10:14
沒收入 不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 只結(jié)轉(zhuǎn)期間費用
84784982
2019 01/01 10:19
那剛開始有收入了,要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢。像技術服務費就只有技術人員的工資和服務器的租賃費,當月收入就200多塊,我要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本
bamboo老師
2019 01/01 10:22
技術人員的服務跟租賃費可以分期結(jié)轉(zhuǎn) 按照期限
84784982
2019 01/01 10:23
就是我當月發(fā)生多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎
bamboo老師
2019 01/01 10:25
不需要攤銷的費用 當月發(fā)生多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少
84784982
2019 01/01 10:28
老師,意思是技術人員工資跟服務器租賃費都計入費用嗎,還是計入成本,當月發(fā)生多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
bamboo老師
2019 01/01 10:31
如果是跟收入直接相關的 就計入成本 不直接相關的 可以計入費用
84784982
2019 01/01 10:34
我當月收入200多,實際產(chǎn)生人工3000服務器租賃費100多,那我是當月確認主營成本3100嗎
bamboo老師
2019 01/01 10:36
這3100 都是為了發(fā)生200多的收入產(chǎn)生的么 如果是 那就當月確認主營成本3100 如果不是 那就分期計入
84784982
2019 01/01 11:03
老師,如果17年的開票日期,18年才做入賬處理,費用發(fā)票,需要做納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
2019 01/01 11:05
如果金額不大 可以直接計入當期損益 如果金額較大 需要做納稅調(diào)增
84784982
2019 01/01 11:06
12000這需要調(diào)增嗎
bamboo老師
2019 01/01 11:10
12000的話 應該需要調(diào)增
84784982
2019 01/01 11:11
老師,免稅收入是不是要做納稅調(diào)減
bamboo老師
2019 01/01 11:13
企業(yè)所得稅免稅收入也要加進公司的營業(yè)收入體現(xiàn)在財務報表中的利潤表里,由公司所有收入?yún)R總計算利潤總額。但是在年終匯算清繳時可以把此筆符合條件的免稅收入進行納稅調(diào)整,調(diào)減應納稅收入,相應此筆免稅收入所對應的成本不能稅前列支,要納稅調(diào)增。
84784982
2019 01/01 11:16
那可以不填減也不調(diào)增嗎
bamboo老師
2019 01/01 11:18
如果你的免稅收入大于免稅對應成本支出 調(diào)整的話比較劃算
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