問題已解決
我代理記賬的一家公司發(fā)現(xiàn)有如下問題: 1、前任會計明顯造假,股東假出資,存入了30多萬的實(shí)收資本,還了
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速問速答調(diào)整為是股東借款,借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2018 12/31 08:29
84784951
2018 12/31 08:33
銀行存款已經(jīng)以還購買固定資產(chǎn)的名義付款了,實(shí)際上有,但其實(shí)虛假的不存在的科目是固定資產(chǎn)和實(shí)收資本
方老師
2018 12/31 08:46
那就做會計差錯調(diào)整把固定資產(chǎn)沖掉,
方老師
2018 12/31 08:47
實(shí)收資本原來已實(shí)際出資,又轉(zhuǎn)給股東的,掛股東往來欠款。
84784951
2018 12/31 08:50
借:其他應(yīng)收款
貸:固定資產(chǎn)
84784951
2018 12/31 08:52
這樣做差錯更正合適嗎?股東還需要打欠條吧?
方老師
2018 12/31 08:53
對的,這樣會計處理,然后摘要寫清調(diào)整某月某號憑證。
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