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開具紅字發(fā)票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?

84785033| 提問時間:2018 12/30 20:55
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當(dāng)期銷售額的
2018 12/30 20:56
蔣飛老師
2018 12/30 20:57
和正數(shù)發(fā)票匯總,然后填寫附表一就可以了
84785033
2018 12/30 20:58
好的,老師。我知道了,謝謝您。
蔣飛老師
2018 12/30 21:05
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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