問題已解決

去年公司收到一筆5千交專門的錢,結(jié)果交專門的錢需要對公,我們公司就付了,現(xiàn)在問題是,我們的兩筆憑證是 借 銀行存款,貸 其他應付款 另外一張是借 費用 貸 銀行。那其他應付款用什么科目沖,

84784973| 提問時間:2018 12/30 00:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
需要調(diào)賬了,收款時需要記入營業(yè)外收入的
2018 12/30 02:05
蔣飛老師
2018 12/30 02:05
借:其他應付款 帶:營業(yè)外收入
蔣飛老師
2018 12/30 02:05
借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入
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