問(wèn)題已解決

比如10月收入10元 其中增值稅款2元 只給對(duì)方開(kāi)了專票還沒(méi)拿到錢 目前記賬 :借 應(yīng)收賬款 -xx10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷2 之后11月1 日收到賬款10元 并在11月4日交了增值稅跟附加稅 問(wèn):從目前記的這筆開(kāi)始 接下來(lái)怎么記呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/06 21:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 11月1 日收到賬款10元 借;銀行存款等科目 貸;應(yīng)收賬款 -xx10 11月4日交了增值稅跟附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——附加稅 貸;銀行存款
2018 12/06 21:37
84785036
2018 12/06 23:29
別人說(shuō)交稅前要計(jì)提 我目前記的這筆算計(jì)提了稅嗎
鄒老師
2018 12/07 08:17
你好,如果是一般納稅人,需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 如果是小規(guī)模,增值稅是隨著收入確認(rèn)而同步確認(rèn)的 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785036
2018 12/07 08:47
我們是一般納稅人,:而且10月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 只有首次買控稅盤(pán)480可以全額抵扣
鄒老師
2018 12/07 08:48
你好,根據(jù)480做這個(gè)分錄就是了 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84785036
2018 12/07 08:55
10月開(kāi)了150萬(wàn)的專票 對(duì)方?jīng)]給錢 我就按票上的 記了借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng) 11月1日收到了錢 11月4日交了增值稅跟附加稅 這應(yīng)該在10月要計(jì)提增值稅 附加稅吧
鄒老師
2018 12/07 08:56
你好,需要在10月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,需要計(jì)提附加稅
84785036
2018 12/07 09:32
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是軟件可以結(jié)轉(zhuǎn) 還是手動(dòng)收入憑證啊
84785036
2018 12/07 09:34
輸入
鄒老師
2018 12/07 09:43
你好,需要手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證
84785036
2018 12/07 09:50
老師,稅金這里還是不太懂
鄒老師
2018 12/07 09:56
你好,不懂的地方具體是?
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