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問題已解決
老師,請問7月工資分錄多計(jì)提管理費(fèi)用, 借:管理費(fèi)用6563.79 貸:應(yīng)付職工薪酬6563.79 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么糾錯(cuò)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答現(xiàn)在把多出金額沖減掉即可沖減
2018 12/06 09:45
84784983
2018 12/06 09:47
張老師,直接在12月沖減嗎?我可以反結(jié)賬,在6月改嗎?
佟老師
2018 12/06 09:49
不用反結(jié),直接在12月份沖減即可
84784983
2018 12/06 09:50
作相反分錄就可以了是嗎?
佟老師
2018 12/06 09:52
不是,你把多出金額,做相同分錄,用紅字表示
84784983
2018 12/06 09:53
好的,謝謝張老師
佟老師
2018 12/06 09:56
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝!!
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