問(wèn)題已解決

老師你好,我自己創(chuàng)業(yè)開(kāi)公司,現(xiàn)在還不是一般納稅人,前段時(shí)間在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)了學(xué)習(xí)課程,他們開(kāi)發(fā)票給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,這個(gè)專(zhuān)票可以抵稅嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/03 22:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票,不可以抵增值稅的,可以全額入成本費(fèi)用。
2018 12/03 22:44
84785032
2018 12/03 22:45
既然不是一般納稅人,怎么能開(kāi)專(zhuān)票呢
王雁鳴老師
2018 12/03 22:47
您好,那可能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)沒(méi)注意,或者對(duì)方?jīng)]有購(gòu)買(mǎi)普通發(fā)票。
84785032
2018 12/03 22:50
全額入成本費(fèi)用是什么意思?財(cái)務(wù)這一塊我了解不多,麻煩老師給我詳細(xì)解釋一下,感謝
王雁鳴老師
2018 12/03 22:52
您好,就是把專(zhuān)用發(fā)票上的價(jià)款和稅額合計(jì)金額,記入成本費(fèi)用處理。
84785032
2018 12/03 22:59
這樣做主要是為了?
王雁鳴老師
2018 12/03 23:01
您好,這樣做主要是為了核算成本費(fèi)用,計(jì)算出利潤(rùn),核算應(yīng)交的企業(yè)所得稅。
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