問題已解決
老師好,俺公司現(xiàn)在是虧錢的,利潤是-35000,專管員不同意,俺想交點企業(yè)所得稅,有啥辦法嗎
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速問速答你好,你可以在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增應(yīng)納稅額所得額超過35000,這樣就會有應(yīng)納稅所得額,就需要補交企業(yè)所得稅了
2018 11/30 19:54
84784955
2018 11/30 19:57
俺是建筑業(yè)調(diào)增哪部分,老師我是才上班的,麻煩老師給說詳細(xì)點,謝謝老師了
鄒老師
2018 11/30 19:58
你好,你單位成本,費用都有按規(guī)定取得發(fā)票?
通常是調(diào)整業(yè)務(wù)招待費,福利費等支出,如果有沒有發(fā)票的成本,費用支出也需要做納稅調(diào)增處理
84784955
2018 11/30 20:01
俺沒發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,福利費也沒有,公司小,就我一個員工,才干一個小工地,虧點錢,
鄒老師
2018 11/30 20:04
你好,收入這些都據(jù)實申報了?成本費用都有按規(guī)定取得發(fā)票?
84784955
2018 11/30 20:12
申報過了,現(xiàn)在手里也沒有工程,我現(xiàn)在不知道咋弄
鄒老師
2018 11/30 20:15
你好,如果收入都申報了,成本費用也都按規(guī)定取得發(fā)票了而且沒有超過稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)
那就只能做些無票收入申報,使得賬面有利潤才是的
84784955
2018 11/30 20:16
好的,明白了,謝謝老師。
鄒老師
2018 11/30 20:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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