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問(wèn)題已解決
老師,本月對(duì)方給我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我已經(jīng)抵扣了,今天發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這對(duì)方能不能作廢?還是等下月開(kāi)紅字發(fā)票了?
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速問(wèn)速答你好,正常是需要退回發(fā)票之后當(dāng)月的才可以作廢,跨月需要開(kāi)具紅字發(fā)票。
2018 11/30 16:46
84784958
2018 11/30 16:48
我退回發(fā)票了,那我已經(jīng)認(rèn)證了呀
彩麗老師
2018 11/30 16:49
認(rèn)證了你在12月申報(bào)增值稅的時(shí)候填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784958
2018 11/30 16:55
那我做的正常憑證現(xiàn)在沒(méi)有附件了
彩麗老師
2018 11/30 17:01
你退回去之前沒(méi)有復(fù)印一份?可以讓對(duì)方拍照發(fā)給你打印出來(lái)作為附件
84784958
2018 11/30 17:02
還沒(méi)退,老師意思用復(fù)印件,好的
彩麗老師
2018 11/30 17:03
是的,用復(fù)印件作為憑證附件
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