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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問企業(yè)想申請(qǐng)注銷,現(xiàn)在貨幣資金科目還有幾萬的余額,需要怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,貨幣資金不用做處理,在填寫清算表的時(shí)候分配給各個(gè)股東。
2018 11/30 13:38
84785011
2018 11/30 14:07
那老師,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款科目余額怎么做賬務(wù)處理
小西老師
2018 11/30 14:28
你的現(xiàn)金有幾萬塊,可以利用現(xiàn)金把應(yīng)付賬款清平,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款做現(xiàn)金收回。最后把現(xiàn)金做清算。
84785011
2018 11/30 14:36
借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款
借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金
老師是這樣處理嗎
小西老師
2018 11/30 14:41
你好,是的,但具體的要看期末余額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)哦。
84785011
2018 11/30 14:46
明白了,那老師我預(yù)付賬款借方還有余額,預(yù)收賬款貸方也有余額,應(yīng)該怎么做賬
小西老師
2018 11/30 14:58
也是可以通過現(xiàn)金這個(gè)科目來調(diào)平哦。
84785011
2018 11/30 15:03
哦,老師,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的借方余額注銷前該怎么做賬務(wù)處理呢?
小西老師
2018 11/30 15:32
1、清理固定資產(chǎn)
借:現(xiàn)金(銀行存款)
貸:營(yíng)業(yè)外收入-固定資產(chǎn)
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
2、累計(jì)折舊的余額應(yīng)該是在貸方的哦。
84785011
2018 11/30 15:35
老師這個(gè)清理固定資產(chǎn)還要交稅嗎,不賣出去還能怎么處理,因?yàn)闁|西太老了也賣不出去啊
小西老師
2018 11/30 15:37
你好,這只是做稅務(wù)上的一個(gè)處理。不一定要實(shí)際賣出去。若不清平這些科目,稅局和工商是不給以注銷的。
84785011
2018 11/30 15:55
那這樣處理應(yīng)交增值稅科目不也有余額了嗎
小西老師
2018 11/30 17:04
這個(gè)要繳稅哦,繳稅之后自然會(huì)結(jié)平。
84785011
2018 11/30 17:23
那老師,實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)科目余額,注銷前該怎么處理
小西老師
2018 11/30 17:59
你好,這個(gè)不需要再調(diào)了哦。注銷的時(shí)候,實(shí)收資本交點(diǎn)印花稅就可以了。
84785011
2018 11/30 18:29
老師,我已經(jīng)提滿折舊的固定資產(chǎn)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
小西老師
2018 11/30 18:35
還是按照剛剛給的那個(gè)分錄哦,之前計(jì)提折舊,累計(jì)折舊是在貸方的,現(xiàn)在清理固定資產(chǎn)的時(shí)候,累計(jì)折舊在借方,剛好沖銷。
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