問題已解決

9月企業(yè)補(bǔ)交7月份1個(gè)員工社保,9月員工已離職,企業(yè)代交個(gè)人部分9月收回現(xiàn)金,如何做會(huì)計(jì)分錄。

84784982| 提問時(shí)間:2018 11/28 18:16
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 企業(yè)代交的時(shí)候,列入其他應(yīng)收款 收回的時(shí)候,沖減其他應(yīng)收款 借 管理費(fèi)用 企業(yè)承擔(dān)部分 其他應(yīng)收款 個(gè)人承擔(dān)部分 貸 銀行存款
2018 11/28 18:18
84784982
2018 11/28 18:19
企業(yè)繳納部分不需要計(jì)提嗎
84784982
2018 11/28 18:20
不需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
84784982
2018 11/28 18:21
計(jì)提補(bǔ)交社保費(fèi)借:管理費(fèi)用-社保723.46貸:應(yīng)付職工薪酬723.46 繳納社保時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-社保企業(yè)部分 723.46 其他應(yīng)收款334.58 營業(yè)外支出 18.52 貸:銀行存款我這樣做對嗎
老江老師
2018 11/28 18:38
把個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分直接列入營業(yè)外支出,對的!
84784982
2018 11/28 18:48
那個(gè)營業(yè)外支出是滯納金,我這樣做的會(huì)計(jì)分錄對嗎
老江老師
2018 11/28 18:51
對的,其他應(yīng)收款,員工部分,他是要還回來的吧
84784982
2018 11/28 19:00
企業(yè)繳納部分要在應(yīng)付職工薪酬-社保體現(xiàn)的嗎
老江老師
2018 11/28 19:20
是的,計(jì)提時(shí)在這個(gè)科目周轉(zhuǎn)一下!
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