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有筆支出沒有取得發(fā)票做了暫估入賬,取得發(fā)票時(shí)怎么做賬

84784951| 提問時(shí)間:2018 11/26 09:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以沖銷那筆暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2018 11/26 09:18
84784951
2018 11/26 09:28
發(fā)票金額和暫估入賬的金額一樣。沖賬的分錄要怎么做。
辜老師
2018 11/26 09:31
借:XX費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù), 收到發(fā)票,借:XX費(fèi)用 貸:應(yīng)付帳款
84784951
2018 11/26 09:57
我暫估的時(shí)候就一部分銀行存款支付了,另一部分掛了其他應(yīng)付款,銀行存款要怎么沖賬
辜老師
2018 11/26 10:02
你這個(gè)費(fèi)用發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)稅吧,如果沒有,你干脆直接按發(fā)票放在暫估的憑證后面,不在另外賬務(wù)處理了
84784951
2018 11/26 10:26
可是我8月份暫估的,發(fā)票11月份才開的。
辜老師
2018 11/26 10:29
如果你金額完全一樣的,你沖暫估,在入賬,其實(shí)各個(gè)科目還是沒有發(fā)生額,只是有一個(gè)過程,你銀行付款的也可以反沖
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