問題已解決
公司幫助企業(yè)申請到政府補貼100萬,留30萬,需要給企業(yè)70萬,這個需要交增值稅嗎?按多少百分比呢?我們把70萬補貼打給企業(yè),對方需要給我們開發(fā)票嗎?這個算不算對方的營業(yè)外收入呢?我們怎么做帳,具體怎么寫分錄呢?如果不開發(fā)票,稅務那邊怎么交代?
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速問速答1、需要繳納增值稅。
2、一般納稅人6%,小規(guī)模納稅人3%。
3、不用開具發(fā)票。
4、屬于對方的營業(yè)外收入。
5、收到款項:借:銀行存款 100 貸:其他業(yè)務后來 30/1.06 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 30/1.06*6% 貸:其他應付款 70,支付款項:其他應付款 70 貸:銀行存款 70。
6、這筆業(yè)務的實質是代收代付,所以不用開具發(fā)票。
2018 11/19 10:58
84785022
2018 11/19 11:00
好的,這下明白了,太感謝老師了
方亮老師
2018 11/19 11:01
不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
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