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9月收到買東西的專票,10月付款,9月賬沒有掛其他應(yīng)付,是不是不對啊?該怎么處理呢?

84785046| 提问时间:2018 11/08 17:13
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
收到發(fā)票的時候,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018 11/08 17:13
84785046
2018 11/08 17:16
9月沒掛應(yīng)付,十月做的借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,需要怎么修正呢?
辜老師
2018 11/08 17:17
你要吧進(jìn)項稅做進(jìn)去,你10月處理,相當(dāng)于十月補(bǔ)做,也是可以的
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