問(wèn)題已解決

    我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,使用農(nóng)民專業(yè)合作社科目,里面沒(méi)有其他應(yīng)付款,法人墊付的錢怎么怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?

    84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/31 15:43
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    莊老師
    金牌答疑老師
    職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
    你好,合作社可設(shè)置會(huì)員往來(lái)科目
    2018 10/31 15:46
    84785008
    2018 10/31 15:51
    墊付工資或管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 1000 應(yīng)付職工薪酬_工資5000 貸成員往來(lái)_張三6000
    84785008
    2018 10/31 15:53
    是這樣嗎
    莊老師
    2018 10/31 16:00
    你好,用現(xiàn)金還是銀行存款
    84785008
    2018 10/31 16:22
    法人墊付款以后還可能現(xiàn)金還也可能是銀行存款
    84785008
    2018 10/31 16:26
    法人先把錢墊上
    莊老師
    2018 10/31 16:49
    用現(xiàn)金墊,借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款一法人
    莊老師
    2018 10/31 16:51
    其他應(yīng)付款沒(méi)有,也可用成員往來(lái)一法人
    莊老師
    2018 10/31 16:52
    報(bào)銷時(shí),借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)1000,應(yīng)付職工薪酬一工資5000,貸現(xiàn)金6000
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