問題已解決

老師,你好!我公司上月沒做成本,但有做收入,月未可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785040| 提問時間:2018 10/22 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2018 10/22 09:25
84785040
2018 10/22 09:35
老師,你好,是重新做成本嗎?
鄒老師
2018 10/22 09:41
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)之前收入對應的成本
84785040
2018 10/22 09:44
怎么寫分錄呀,
鄒老師
2018 10/22 09:52
你好 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
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