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出口退稅計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄怎么做。收到出口退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784972| 提問時(shí)間:2018 10/19 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)提 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 收到 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018 10/19 11:46
84784972
2018 10/19 11:51
這是外貿(mào)企業(yè)的做賬嗎?
鄒老師
2018 10/19 11:52
你好,這個(gè)是工業(yè)出口企業(yè)這樣做分錄
84784972
2018 10/19 11:52
我們是外貿(mào)企業(yè)
鄒老師
2018 10/19 11:52
你好,外貿(mào)就是這樣處理 借;其他應(yīng)收款 ——出口退稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
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