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這個月支付一筆物業(yè)費5000元,在沒收到票的情況下會計記賬這么做 計提借管理費用5000 貸應(yīng)付賬款5000 支付借應(yīng)付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費,做成借管理費用 應(yīng)交稅費進項 貸應(yīng)付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時候不就做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應(yīng)付充掉嗎?他說他的是權(quán)責發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對嗎

84784973| 提問時間:2018 10/17 22:08
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 對的。
2018 10/17 22:09
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