問(wèn)題已解決

增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減稅額應(yīng)填在哪一欄?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/07 22:14
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老江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,稅控抵減增值稅,填在23欄!
2018 10/07 22:16
84785035
2018 10/07 22:25
填進(jìn)去之后應(yīng)納稅額合計(jì)變成負(fù)數(shù)了,是正常的嗎?
老江老師
2018 10/07 22:26
不正常!那就等下次,應(yīng)交增值稅多一點(diǎn)的時(shí)候,再抵扣!
84785035
2018 10/07 22:34
那我就抵扣680.97這樣應(yīng)納稅額就是零了,剩下的下次再抵扣行吧?
老江老師
2018 10/07 22:36
這個(gè),問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或12366吧,我們這兒的規(guī)定是,當(dāng)稅額大于稅控費(fèi)用的2倍,才讓抵! 各地規(guī)定不一
84785035
2018 10/08 19:49
知道了,謝謝!
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