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期末,一個客戶即有應(yīng)收又有預(yù)收明細(xì)賬戶,這樣合理嗎?期末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收和預(yù)收

84784964| 提問時間:2018 10/02 23:01
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
既有應(yīng)收賬款又有預(yù)收賬款是真實的業(yè)務(wù)可以,不用合并賬戶。
2018 10/02 23:05
84784964
2018 10/02 23:08
出納不是應(yīng)該全部做預(yù)收嗎?因為客戶打款不一定是按發(fā)票金額付款,出納也不知道賬,難道不是應(yīng)該做預(yù)收嗎?還有一個問題出納到底做不做賬,現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬是誰做的
姜老師
2018 10/03 06:48
出納做銀行和現(xiàn)金日記賬。應(yīng)收和預(yù)收是兩個不同性質(zhì)的會計科目。
姜老師
2018 10/03 06:48
應(yīng)收是資產(chǎn)累科目,預(yù)收是負(fù)債累科目。
84784964
2018 10/03 10:02
那出納收到一筆款項,是做預(yù)收還是還是沖應(yīng)收呢?記賬憑證出納根據(jù)什么登記
姜老師
2018 10/03 10:10
出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。收到錢是否沖減應(yīng)付款根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定。
84784964
2018 10/03 10:14
我就想問,會計和出納就收到一筆銀行轉(zhuǎn)賬,怎么分工合作的?是出納直接拿到銀行通知單做預(yù)收,還是會計去翻賬看是做預(yù)收還是沖應(yīng)收?
姜老師
2018 10/03 10:21
會計知道這筆款的用途,然后出納再做賬務(wù)處理。
84784964
2018 10/03 15:35
你回答得不仔細(xì),是會計收錢嗎?不是吧
84784964
2018 10/03 15:36
你能不能一次回答清楚一下,會計不知道什么時候會收到款,那出納收到的每一筆錢都要告訴會計嗎?
姜老師
2018 10/03 15:43
每筆錢會計都應(yīng)該知道,銀行的確是由出納記賬,但是收款事由可以讓會計問事由。我就是會計,每筆錢都要知道原因的。
84784964
2018 10/03 15:51
那是不是應(yīng)該會計告訴出納怎么記賬,不是出納自己記賬
姜老師
2018 10/03 16:19
一般是這樣的。。。
84784964
2018 10/03 16:22
那還不如自己拿來做,工作中真的是這樣操作的嗎?
姜老師
2018 10/03 16:46
是的。我們都是這樣。每一筆帳都要知道原因才做的對。
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