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如果發(fā)票稅額和納稅申報(bào)表有0.01-0.03差,但是因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)項(xiàng)有留抵,所以沒有繳納。那這種時(shí)候差額幾分的,還需要?dú)w營業(yè)外收入嗎

84784966| 提問時(shí)間:2018 09/22 04:21
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,建議12月份進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整,比如計(jì)入營業(yè)外收入,平時(shí)知道這事就行了。
2018 09/22 05:22
84784966
2018 09/22 10:08
這企業(yè)一直都不用繳納增值稅,那這個(gè)營業(yè)外收入不管繳納不繳納還是按發(fā)票和納稅差額推算嗎?12月寫時(shí)摘要這么寫
牛老師
2018 09/22 10:13
這個(gè)你看怎么方便吧,因?yàn)橐话隳甑踪~面數(shù)要對上,調(diào)整了省的以后忘記怎么回事了。摘要可以寫納稅尾差調(diào)整等就可以。
84784966
2018 09/22 12:59
老師,是不是這個(gè)不管最終有沒有繳稅,它畢竟有抵扣了,所以照樣有營業(yè)外收入和支出是嗎
牛老師
2018 09/22 13:56
是的,雖然你現(xiàn)在沒有繳納增值稅,后面有銷項(xiàng)時(shí)還是要交的。
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