問題已解決
已經(jīng)抵扣的進項稅怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答看是什么類型的發(fā)票的進項稅不能抵扣,如果費用發(fā)票,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
材料發(fā)票,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018 09/11 11:05
84785041
2018 09/11 11:23
那上期有留抵稅額怎么做分錄
辜老師
2018 09/11 11:24
上期的留抵稅額,可以直接抵減當(dāng)期要繳納的增值稅,不用賬務(wù)處理的
84785041
2018 09/11 11:51
是不是上期的銷項稅跟進項稅都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
辜老師
2018 09/11 13:39
如果銷項稅大于進項稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的,小于可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
閱讀 39887