問題已解決
增值稅專票跨月對方說備注欄有誤要求重開,對方未認證抵扣。開了紅字發(fā)票沖掉,又重新開了藍色的正確發(fā)票,怎么賬務(wù)處理?
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您好!你之前開的錯誤的發(fā)票,是怎么做分錄的,開紅字發(fā)票就一樣的分錄,只是金額寫負數(shù)
2018 08/27 10:27
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2018 08/27 10:30
那成本應(yīng)該不用沖減了吧?直接做負數(shù)沖減之前的收入,再做一個正數(shù)的分錄即可?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 08/27 10:33
您好!嚴格來說,也是一樣要沖了重新做的。
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2018 08/27 12:21
可是就只是發(fā)票重新開而已,其他都沒變,東西銷售當月也出庫了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 08/27 13:46
你好!你如果閑麻煩,可以只做發(fā)票的分錄。如果成本沒有變的話
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