問(wèn)題已解決

你好,老師,我們企業(yè)匯算清繳有退稅33.21元, 現(xiàn)在不想退稅,該如何合理納稅調(diào)增呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:01/17 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
33.21÷5%,加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行,最后一列的那個(gè)金額就是 在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
01/17 15:44
84785033
01/17 15:49
是在這張表里填嗎
郭老師
01/17 15:50
對(duì)的是的,看最后一列的。往后看,你這個(gè)沒(méi)截圖。
84785033
01/17 15:52
我找到在哪里填寫了 扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他
郭老師
01/17 15:53
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785033
01/17 15:55
如果調(diào)增到職工薪酬職工福利費(fèi)中呢
郭老師
01/17 15:56
職工薪酬明細(xì)表第二行福利費(fèi)稅收金額里面不要填寫調(diào)增的金額
84785033
01/17 16:30
都是可以合理的哈
郭老師
01/17 16:32
對(duì)的,是的,可以這么做的。
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