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老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果碰到紅沖上一年度的收入或成本發(fā)票,當(dāng)年度如何做分錄入賬?

84784980| 提問時(shí)間:01/17 08:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前的分錄怎么做的呢?用的應(yīng)付賬款還是銀行存款 錢收回來了嗎
01/17 08:14
84784980
01/17 08:37
收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 成本:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
01/17 08:39
成本的分錄不對(duì) 成本應(yīng)該是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 收入的分錄紅沖是 借利潤分配分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 成本的紅沖是 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本
84784980
01/17 08:43
收入沖減的是上一年度的利潤?成本費(fèi)用是沖減當(dāng)年度的?
樸老師
01/17 08:44
跨年的成本紅沖是 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤
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