問題已解決
你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進項4個點做進項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧,同時在1月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
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速問速答更合適的做法是將 4 個點的進項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù),以準確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月,需在 1 月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額
01/16 20:05
84785029
01/16 22:36
但是12月增值稅稅報我沒做進項轉(zhuǎn)出
84785029
01/16 22:36
直接放12月賬務(wù)不是很奇怪
樸老師
01/17 07:23
那你就在一月做借主營業(yè)務(wù)成本貸進項轉(zhuǎn)出
然后在申報表里填寫進項轉(zhuǎn)出的金額
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