問(wèn)題已解決

如果申報(bào)企業(yè)所得稅錯(cuò)了已經(jīng)繳費(fèi),更正后多交的是不是可以留到下個(gè)月的企業(yè)所得稅抵呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 18:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)看稅務(wù)局的要求有的是退稅,有的是抵減。
01/15 18:14
84784982
01/15 18:15
退稅怎么操作,退稅時(shí)原路退回嗎
宋生老師
01/15 18:17
你好,你申報(bào)就行,如果退稅,一般是系統(tǒng)可以自動(dòng)退的。 也有的地方要申請(qǐng) 點(diǎn)擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理, 點(diǎn)擊左側(cè)“錄入退抵稅費(fèi)信息” 點(diǎn)擊“誤收多繳退抵稅申請(qǐng)”
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