問(wèn)題已解決

老師,24年年底的印花稅、增值稅、企稅等不是在一月份才繳納嗎,請(qǐng)問(wèn)24年年度匯算清繳會(huì)包含這些稅錢否?還是這些稅錢體現(xiàn)在25年

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,包括的,你需要提前計(jì)提得
01/15 15:27
暖暖老師
01/15 15:30
你提前繳納得附加稅會(huì)知道得,這個(gè)自己計(jì)算
暖暖老師
01/15 15:35
附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
暖暖老師
01/15 15:39
需要計(jì)入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用
暖暖老師
01/15 15:40
你計(jì)提做會(huì)計(jì)分錄啊
84785044
01/15 15:30
怎么提前計(jì)提?一月不是根據(jù)12月份的月結(jié)報(bào)表報(bào)稅的嗎?提前計(jì)提不是跟報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣了?
84785044
01/15 15:34
那老師能幫忙給一下分錄嗎?我怕我寫錯(cuò),分別寫一下計(jì)提印花稅、增值稅、企稅的分錄,謝謝啊
84785044
01/15 15:38
所得稅費(fèi)用不是進(jìn)入的費(fèi)用了嗎 不是影響利潤(rùn)嗎 那還能跟財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣嗎
84785044
01/15 15:39
有點(diǎn)懵 不懂怎么操作
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