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上個月做分錄,借,庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款 這個月對方把進項發(fā)票紅沖了,我們這邊做進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么寫?
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速問速答你好,借:庫存商品-100 借:進項稅轉(zhuǎn)出-13貸:應付賬款-113
01/14 20:02
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上個月做分錄,借,庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款 這個月對方把進項發(fā)票紅沖了,我們這邊做進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么寫?
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