問題已解決
已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
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速問速答你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
2019 03/28 16:11
84784983
2019 03/28 16:14
2019年2月收到供應(yīng)商發(fā)票,我們是購貨方,已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
然后3月供應(yīng)商說這發(fā)票沖紅。那我們就開紅字信息表提供給對方。也收到對方給的負數(shù)發(fā)票。那接著發(fā)票2聯(lián),3聯(lián),還有分錄怎處理?
鄒老師
2019 03/28 16:14
你好,取得紅字發(fā)票
借;銀行存款等科目
貸;庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784983
2019 03/28 16:14
我們已經(jīng)認證了。4月申報時打算申報表進項轉(zhuǎn)出。
鄒老師
2019 03/28 16:15
你好,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
84784983
2019 03/28 16:17
可以這樣理解嗎
原分錄
借:庫存商品
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
跨月 取得紅字發(fā)票
借;銀行存款/應(yīng)付帳款
貸;庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
不太理解那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)怎體現(xiàn)出來?還要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出和進項稅額的分錄嗎?
鄒老師
2019 03/28 16:19
你好,是這樣處理
這個不屬于進項稅額轉(zhuǎn)出情形,只需要做進項稅額負數(shù)就可以了
84784983
2019 03/28 16:22
那4月申報表時填進項轉(zhuǎn)出,直接填沖紅的金額就得?不需3月分錄再做一筆進項轉(zhuǎn)出?那一般屬于進項稅額轉(zhuǎn)出情形是怎樣和分錄
鄒老師
2019 03/28 16:23
你好,4月份填寫申報表是進項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
如果是轉(zhuǎn)出
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
84784983
2019 03/28 16:28
認證后沖紅的稅額填寫進項轉(zhuǎn)出這行?
鄒老師
2019 03/28 16:29
你好,認證后沖紅的稅額,這個是什么意思?
84784983
2019 03/28 16:31
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 負數(shù)?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 正數(shù)?
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 正數(shù)?
鄒老師
2019 03/28 16:32
你好
如果是轉(zhuǎn)出
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
這些分錄金額都是正數(shù)
84784983
2019 03/28 16:32
申報表這進項稅額轉(zhuǎn)出這金額是填下面分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)的金額嗎?正數(shù)?
跨月 取得紅字發(fā)票
借;銀行存款/應(yīng)付帳款
貸;庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
鄒老師
2019 03/28 16:34
你好,取得進項負數(shù)發(fā)票,是進項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出
就在增值稅申報表的進項稅額欄次填寫負數(shù)金額就是了
84784983
2019 03/28 16:34
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 看參考有些回復(fù)又說是負數(shù)紅字 有點暈了
鄒老師
2019 03/28 16:36
你好
如果是購進退回,做進項稅額負數(shù)
如果是虛開發(fā)票,進項不允許抵扣,那就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
進項稅額負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的
84784983
2019 03/28 16:38
3月勾選的銷項是8000元,進項是2萬,沖紅是1.5萬,那申報表上填寫是
銷項稅額8000
進項稅額2萬
進項轉(zhuǎn)出1.5萬
還是
銷項稅額8000
進項稅額0.5萬 (2-1.5)
進項轉(zhuǎn)出0萬
鄒老師
2019 03/28 16:38
你好,銷項稅額8000
進項稅額0.5萬 (2-1.5)
進項轉(zhuǎn)出0萬
84784983
2019 03/28 16:50
是購進退回,對方說發(fā)票有問題要去退回,沖紅發(fā)票填了2件貨件。然后又重開發(fā)票開1件貨件。
最簡單理解就是原分錄怎樣,就做負數(shù)沖減。
借:庫存商品-50000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-8000
貸:銀行存款-58000
進項稅額轉(zhuǎn)出一般是指不符合認證了才做的科目。進項稅額負數(shù)符合認證只是發(fā)票退回。
鄒老師
2019 03/28 16:51
你好,根據(jù)退回做購進相同分錄,金額負數(shù)就是了
84784983
2019 03/28 17:00
3月認證了2萬稅額,3月也雙方做沖紅處理,那申報表會不會自動顯示0.5金額,還是需要手動填寫。
鄒老師
2019 03/28 17:01
你好,需要手動填寫的
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