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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問下,今年對(duì)方公司紅沖了開給我們的原材料發(fā)票,我們應(yīng)該怎樣入賬,但我們公司已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn),我們?cè)?2年收到發(fā)票時(shí)做的借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)賬款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本原材料,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。收到紅沖發(fā)票時(shí)做的借原材料 紅字貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字應(yīng)付賬款紅字,請(qǐng)問下要不要紅沖成本 ,那又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答你好,需要紅沖成本
借:原材料
貸:生產(chǎn)成本
借:生產(chǎn)成本
貸:庫存商品
借:庫存商品
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/13 16:01
84784996
01/13 16:10
請(qǐng)問一下是這樣?
小敏敏老師
01/13 16:26
庫存商品是貸方金額,同時(shí)還有一個(gè)借方數(shù)。以前年度損益調(diào)整是單獨(dú)科目,不是利潤(rùn)分配科目,最后一步結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
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