問題已解決
老師,以前這兩個做了未開票收入交稅了,現(xiàn)在確認已開票收入。怎么結轉損益還是用借方負數(shù),這筆未開票收入不是已經結到已開票收入里了嗎?我有點搞不懂,我現(xiàn)在自己記錄的營業(yè)收入和系統(tǒng)算出來的收入差了這筆。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要做未開票收入的負數(shù)沖銷
01/12 12:32
高輝老師
01/12 12:32
在確認開票收入的同時
84785026
01/12 12:35
這個是以前會計做的,那這個分錄是不對還是對的?
高輝老師
01/12 12:36
分錄不對,應該都做到貸方,未開票收入用負數(shù)表示,要不不能結轉
高輝老師
01/12 12:36
反賬去修改下分錄吧
84785026
01/12 12:42
這個都是24年3月份的了,這樣子反賬沒有影響嗎?報表也都錯了
高輝老師
01/12 12:59
需要反賬的,系統(tǒng)去不到數(shù)科目余額是對的
高輝老師
01/12 12:59
需要反賬的,系統(tǒng)取不到數(shù)科目,余額是對的
84785026
01/12 13:30
我看了一下,這兩筆憑證又沒有對應的發(fā)票。如果是這樣子這兩筆轉收入了,營業(yè)收入應該需要增加了這兩筆吧?我看報稅是把這兩筆收入做未開票負數(shù)的
高輝老師
01/12 13:37
有可能是之前開了發(fā)票 忘記 沖未開票收入
高輝老師
01/12 13:37
已經開發(fā)票,把未開票收入沖回申報可以的
84785026
01/12 14:02
那如果是這樣子的話,我單獨按照開票收入統(tǒng)計的收入表不對咯,需要減掉這筆未開票收入咯?
84785026
01/12 14:03
如果表格里統(tǒng)計的這筆減掉的話剛剛好和系統(tǒng)收入對上
高輝老師
01/12 14:04
可以導出全量發(fā)票核對下
在全量發(fā)票 開具的發(fā)票導出,和申報的數(shù)據或者登記的數(shù)據核對
高輝老師
01/12 14:05
就是開票的不用沖未開票的
賬面的銷售收入需要沖的
84785026
01/12 14:31
開票收入和表格上統(tǒng)計的都對的上。還是軟件系統(tǒng)里差的那筆未開票收入,軟件系統(tǒng)里已減掉那筆未開票收入。
84785026
01/12 14:33
軟件系統(tǒng)里科目余額表沒有顯示未開票收入發(fā)生額。
高輝老師
01/12 14:47
沒有顯示,是因因為主營業(yè)務收入要做到貸方
高輝老師
01/12 14:47
反賬改一下就可以了
閱讀 30