問題已解決

老師您好 我們是制造業(yè)個體戶 名譽上有2個股東實際上是3個股東,內(nèi)賬:23年11月、24年1月的資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”期末余額--上年年末余額與利潤表上的"凈利潤"本期金額不相等,原因是:有兩筆賣廢品收入前會計這樣記的:1 出售廢品收入 借:銀行存款23877;貸:營業(yè)外收入23877 ;2股東分配廢品收入 借:利潤分配-未分配利潤23877;貸:利潤分配-應(yīng)付利潤23877,我問了軟件客服那邊,客服的說的是因為這兩個分錄導(dǎo)致的:資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系不對,要反結(jié)賬,重新錄分錄。因為23年和24年的這兩筆賣廢品是前會計做的,且賣廢品的錢股東們也早就把錢分了,請問老師這個事情我要向大老板說嗎?我要去改已經(jīng)結(jié)賬的分錄嗎?如果要改,我應(yīng)該怎么改?

84784954| 提問時間:01/11 22:09
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,這個分錄做的沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤就分配了
01/11 22:13
王琳老師
01/11 22:16
你可以自己先捋一下這個賬務(wù)上的差異,再跟領(lǐng)導(dǎo)匯報下
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