問題已解決
老師,物業(yè)公司收取了停車物業(yè)費,對方通過支付寶支付到公司支付寶,不需要開發(fā)票,這個費用會計分錄怎么寫
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速問速答一、收到款項時
借:其他貨幣資金 —— 支付寶
貸:主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費
貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
二、說明
其他貨幣資金 —— 支付寶:因為款項是收到公司支付寶賬戶,支付寶賬戶資金屬于其他貨幣資金的一種形式,所以借記 “其他貨幣資金 —— 支付寶”,反映公司支付寶賬戶資金的增加。
主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費:停車物業(yè)費是物業(yè)公司的主要業(yè)務(wù)收入之一,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,在收到款項時確認(rèn)收入,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費”。
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額):即使對方不需要發(fā)票,物業(yè)公司也有納稅義務(wù),按照稅法規(guī)定,需要確認(rèn)增值稅銷項稅額,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”。
01/10 11:19
84784950
01/10 11:27
銷項稅報稅的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
01/10 11:29
同學(xué)你好
一般納稅人就要結(jié)轉(zhuǎn)
84784950
01/10 11:41
結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下您看對嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅(未開票) (金額/1.06*0.06)貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅(未開票)
84784950
01/10 11:43
11月有兩筆收入沒有手動計算到報稅系統(tǒng)里面補繳應(yīng)該填在哪張表哪里呢
樸老師
01/10 11:45
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅的哦
2.對應(yīng)的稅率欄?
84784950
01/10 12:02
好的 從轉(zhuǎn)出未交過一下哦
84784950
01/10 12:04
后期如果未開票的已經(jīng)交過稅費了,后面又開票了應(yīng)該怎么處理呢
樸老師
01/10 12:06
對的
原分錄負(fù)數(shù)紅沖未開票 的
再做開票的
84784950
01/10 12:08
那申報增值稅的時候要怎么處理呢
樸老師
01/10 12:12
未開票收入負(fù)數(shù)填寫
84784950
01/10 13:05
好的,謝謝老師
樸老師
01/10 13:09
滿意請給五星好評,謝謝
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