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請問公司支付員工的,二建**費3000,該怎么做賬

84784957| 提問時間:01/10 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是你們公司的員工嗎?
01/10 10:50
84784957
01/10 10:53
恩,是的呢
84784957
01/10 10:54
外賬處理,謝謝
樸老師
01/10 10:57
這個得做成工資哦
84784957
01/10 11:00
之前沒做在工資里面,現(xiàn)在該怎么處理好??!錢已經(jīng)單獨付了
84784957
01/10 11:00
11月有2000元,12月有3000元
樸老師
01/10 11:03
同學(xué)你好 12月的工資申報了嗎
84784957
01/10 11:05
還沒有申報
樸老師
01/10 11:08
一塊都加在12月工資里報
84784957
01/10 11:14
恩,是這個月必須加進去報吧?然后還有11月和12月分別有支付2000和3000元,轉(zhuǎn)賬的備注,寫的報銷,那這兩個月的憑證該怎么做合適?
樸老師
01/10 11:17
對的 11月做往來 12月做計提工資就加上五千,三千做往來 然后這個月發(fā)工資沖減5000
84784957
01/10 14:35
由于該員工的往來款,一直用的是其他應(yīng)收賬款來核算,此處也是用這個科目!麻煩老師看一下圖片上做的分錄思路是否正確,辛苦啦!
樸老師
01/10 14:37
同學(xué)你好 這個可以的
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