問題已解決

老師2024年6月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,但是做分錄的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了,寫成借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅了怎么處理?

84785023| 提問時(shí)間:01/09 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是不抵扣的話,你在做一筆,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行
01/09 22:52
84785023
01/09 22:55
需要抵扣
小鎖老師
01/10 09:21
您好,那你就借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
84785023
01/10 09:37
謝謝老師
84785023
01/10 09:39
老師,你給我講的這個(gè)分錄是更正上期錯(cuò)誤的分錄,如果我這個(gè)月抵扣的話就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785023
01/10 15:52
你好老師???我闡述的問題對(duì)嗎?
小鎖老師
01/10 20:17
您好,對(duì),這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
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