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老師房租12000每月,房東不提供發(fā)票,公司去代開發(fā)票收多少稅點

84785017| 提問時間:01/08 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果按月去開的話, 開普通發(fā)票12000×6%,這個是房產(chǎn)稅: 12000×80%*20%,這個是個稅 12000×1‰減半,這個是印花稅。
01/08 09:40
郭老師
01/08 09:40
這個是按照非住房來的。
郭老師
01/08 09:44
房東是一般納稅人還是小規(guī)模?我是按照個人來的。
郭老師
01/08 09:47
你好對的 是這么做的
郭老師
01/08 09:48
住宅不一樣,印花稅不交,房產(chǎn)稅2%,個稅10%。
郭老師
01/08 09:50
你去查一下什么原因的,你去看一下你開票系統(tǒng)里面是多少?
郭老師
01/08 09:52
好,那你按照你開票的來,你賬上和開票一樣嗎。
郭老師
01/08 09:54
那你調(diào)整銷售額,你看一下銷售額能修改嗎?
84785017
01/08 09:42
公司分不分一般納稅人或者小規(guī)模,不管那種都是你以上說的,增值稅加個稅加印花稅
84785017
01/08 09:42
稅率也是一樣的
84785017
01/08 09:45
我們小規(guī)模納稅人四季度開票超過30萬了,現(xiàn)在申報四季度增值稅時,增值稅申報表出來的銷售稅額比實際開票的銷售稅額多3分錢,請問,這種情況怎么處理呢?是不是30零3分全額繳稅
84785017
01/08 09:47
住宅呢?也是這個如果按月去開的話, 開普通發(fā)票12000×6%,這個是房產(chǎn)稅: 12000×80%*20%,這個是個稅 12000×1‰減半,這個是印花稅。
84785017
01/08 09:50
申報表里面的銷售稅額比實際開票的銷售稅額多三分錢怎么處理?
84785017
01/08 09:52
開票系統(tǒng)里面的比申報表的少3分錢
84785017
01/08 09:53
小規(guī)模三個月累計開票的不含稅收入四舍五入造成的稅額差額
84785017
01/08 09:54
賬上和開票的稅額是一樣的。但是申報系統(tǒng)就多了3分。 我從來沒有遇到過這種問題
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