問題已解決
原來(lái)買了材料,進(jìn)項(xiàng)稅也做了抵扣,分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸 預(yù)付賬款,現(xiàn)在對(duì)方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請(qǐng)問該怎么做分錄?
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速問速答你好,你借,預(yù)付賬款,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
01/06 15:15
84785033
01/06 15:16
月末進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
01/06 15:18
這個(gè)沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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