問題已解決
老師,有個問題屬于旅游建設籌備期,可是比如像一些房屋廁所辦公室和游樂設備已經(jīng)屬于可使用狀態(tài),但景區(qū)明年五一開業(yè),總工說明年開業(yè)前可以出所有項目上的數(shù)據(jù),我不知道這些達到使用狀態(tài)的可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎,但如果現(xiàn)在轉(zhuǎn),只有入到在建工程的一些數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn),我不知道預算和每個項目完成造假在多少錢?
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速問速答已達到可使用狀態(tài)的房屋廁所、辦公室和游樂設備等可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),以在建工程數(shù)據(jù)作為初始入賬價值基礎。預算可作參考,不能作為確定價值的唯一依據(jù),可先暫估入賬,待有更準確的項目完成造價數(shù)據(jù)后再調(diào)整,同時自達到可使用狀態(tài)次月起計提折舊。
01/06 11:59
84784959
01/06 12:00
那我要暫估嗎?暫估害怕暫估多了
84784959
01/06 12:00
暫估如果大了呢,或者暫估少了呢
樸老師
01/06 12:01
同學你好
暫估少了沒事,按暫估的金額紅沖然后再按發(fā)票金額做藍字分錄就可以
如果暫估多了,那就只能按發(fā)票金額紅沖,多暫估的金額直接匯算清繳調(diào)增
84784959
01/06 12:01
不能不暫估,就先轉(zhuǎn)了,等今年發(fā)票回來或者今年5月1日開業(yè)前,每個項目的造價金額出來了,我在調(diào)整原值?
84784959
01/06 12:04
不能不暫估嗎
84784959
01/06 12:05
是因為在建上的數(shù)據(jù)每個項目還沒有分出來,比如物料,物料用于所有的項目
84784959
01/06 12:05
是因為這邊四月份整個出數(shù)據(jù)
84784959
01/06 12:06
但其實賬都也入了,還有一部分發(fā)票沒開回來,入的賬租賃費,物料費或者待攤的好多都沒有去分,因為總工算出來4月份開業(yè)前結轉(zhuǎn)
樸老師
01/06 12:09
可以的
你們自己按自己的習慣來
84784959
01/06 12:10
主要是沒有營收,沒有收入,不結轉(zhuǎn)的話可以使用了,有一個項目的咖啡屋已經(jīng)在使用了,這個房屋
84784959
01/06 12:11
客人來了之后廁所也在使用了,就這些轉(zhuǎn)了之后的數(shù)據(jù)肯定是與造價數(shù)據(jù)少很多,所以我不想暫估了
樸老師
01/06 12:12
那你就不做暫估哦
84784959
01/06 12:12
我現(xiàn)在糾結要不要年底這一部分先結轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)來,咖啡屋必須要把帳面結轉(zhuǎn)出來,但其余也可以使用狀態(tài)了,就是數(shù)據(jù)今年4月份才能給到我,目前全部在待攤費用好多科目,我分不出來
樸老師
01/06 12:14
你暫估了也得在你申報匯算清繳之前來發(fā)票的
84784959
01/06 12:15
嗯就是啊,不暫估可以嗎,就先入帳了,等待攤的數(shù)據(jù)出來了再分到每個項目上,入待攤都是有發(fā)票見發(fā)票才入待攤的
樸老師
01/06 12:16
同學你好
這個可以的哦
84784959
01/06 12:17
目前分不出來數(shù)據(jù),只能等四月份每個項目出來總造價去待攤,這樣可以嗎,但我今年關賬之前,知道哪個項目當時做賬時候就做在每個在建下面的項目了,這些我可以結出來
樸老師
01/06 12:18
同學你好
這個可以的
84784959
01/06 12:18
所以不知道咋整,才問老師的,這樣處理可以嗎?害怕不合理
樸老師
01/06 12:19
可以的
這個不是必須要暫估
84784959
01/06 12:20
但不轉(zhuǎn)已經(jīng)都在用了,就是數(shù)據(jù)沒有給到我項目上的,造成我沒法一下按照每個項目總造價入固定資產(chǎn),現(xiàn)在所有的都在在建科目放著呢,也分項目了,在建工程下面二級三級四級都分了,知道的入到知道的項目下邊,不知道的在待攤,確實好多材料進了好多,它每個項目都用材料,具體每個項目材料用多少我不知道
樸老師
01/06 12:21
同學你好
如果已經(jīng)在用了這最好是暫估一下
84784959
01/06 12:27
除了廁所和咖啡屋辦公室都在用,暫估多少呢
樸老師
01/06 12:29
按實際的暫估就可以了哦
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