問題已解決
老師,我們公司使用權(quán)資產(chǎn)形成了遞延所得稅負債,目前公司凈利潤還是虧損狀態(tài),這樣要做遞延所得稅負債的計提嗎
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速問速答你好,是的,是需要做的。
01/06 11:26
84784958
01/06 11:34
那文本應該怎么寫
宋生老師
01/06 11:34
你好,你說的文本是什么?會計分錄嗎
84784958
01/06 11:36
寫預提2024年企業(yè)所得稅可以嗎
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅負債
宋生老師
01/06 11:42
確認遞延所得稅負債:在資產(chǎn)負債表日,如果確認的遞延所得稅負債大于當前余額,則需要增加遞延所得稅負債,并相應調(diào)整所得稅費用
。
賬務分錄:
借:所得稅費用——遞延所得稅
貸:遞延所得稅負債
84784958
01/06 11:43
為什么遞延所得稅負債科目在貸方那?
宋生老師
01/06 11:45
你好,我給的分數(shù)跟你的是一樣的呀,只是有一個2級科目而已。
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