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老師幫我整理一份,應交稅費是借方余額和貸方余額的年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784961| 提問時間:01/06 11:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-未交增值稅
01/06 11:22
84784961
01/06 11:23
年末的轉(zhuǎn)出未交增值稅,已經(jīng)交了,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
文文老師
01/06 11:25
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784961
01/06 11:26
我意思是年末結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)交過的轉(zhuǎn)出的未交增值稅三級科目,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
文文老師
01/06 11:29
全部都轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
84784961
01/06 11:30
我把之前交過的,轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅進項稅額,這樣可以嗎
文文老師
01/06 11:33
全部都轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
84784961
01/06 11:36
轉(zhuǎn)到未交增值稅,那交了部分已經(jīng)記過貸銀行了,這個分錄怎么做呢
文文老師
01/06 11:39
交的分錄是如何做的
84784961
01/06 11:40
就是借:未交增值稅貸銀行
文文老師
01/06 11:44
已經(jīng)是應交稅費-未交增值稅 不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
84784961
01/06 11:45
那我的轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額啊,不用結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎
文文老師
01/06 11:49
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是三級明細,全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅
84784961
01/06 11:51
老師我明白您的意思,就是之前的繳過的轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?然后余額就應該是本月的轉(zhuǎn)出未交增值稅
文文老師
01/06 11:55
所有的三級明細全部結(jié)轉(zhuǎn)到二級明細 應交稅費-未交增值稅 下月要繳的增值稅,就是未交增值稅貸方余額
84784961
01/06 12:03
我這么操作了一下,那這個應交稅費未交增值稅的貸方余額是和本月應該交的稅額對著嗎
文文老師
01/06 14:33
是,應交稅費未交增值稅的貸方余額是和本月應該交的稅額對著
84784961
01/06 14:42
那我這個轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是本月應該交的數(shù),未交增值稅不是和本月應該交的一致,是什么原因呢
文文老師
01/06 14:52
這是增值稅的計提分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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