問題已解決

老師我想問一下我之前有個進(jìn)項發(fā)票紅沖了,當(dāng)時進(jìn)項稅額也抵扣了,現(xiàn)在我做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后我增值稅怎么申報

84784949| 提問時間:01/06 10:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在附表2的第20欄填報紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
01/06 10:41
84784949
01/06 10:43
好的,我還想問一下老師我做賬的時候到貨進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借方我應(yīng)該掛什么科目
家權(quán)老師
01/06 10:44
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84784949
01/06 10:46
OK,謝謝老師
家權(quán)老師
01/06 10:47
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~