問題已解決
老師我想問一下我之前有個進(jìn)項發(fā)票紅沖了,當(dāng)時進(jìn)項稅額也抵扣了,現(xiàn)在我做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后我增值稅怎么申報
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速問速答在附表2的第20欄填報紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
01/06 10:41
84784949
01/06 10:43
好的,我還想問一下老師我做賬的時候到貨進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借方我應(yīng)該掛什么科目
家權(quán)老師
01/06 10:44
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84784949
01/06 10:46
OK,謝謝老師
家權(quán)老師
01/06 10:47
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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