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老師紅沖了一張2022年的免稅發(fā)票現(xiàn)在報(bào)不起稅了,怎么辦 那張票以前會(huì)計(jì)開錯(cuò)了,然后和客戶對(duì)賬才曉得是開錯(cuò)了一張 重新開了 但是沒(méi)有紅沖

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 20:40
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好,沒(méi)有紅沖就是新開的發(fā)票,申報(bào)在本月嘛。正確是免稅發(fā)票要紅沖的,
01/05 20:41
84785021
01/05 20:44
是2022年開的,跟客戶核對(duì) 就2024年紅沖了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局不能報(bào)稅了
琦禎異寶
01/05 20:50
您好,可以更正的,下圖,如果電子稅務(wù)局更正不了,去稅務(wù)大廳更正
84785021
01/05 20:51
更正申報(bào)表?
84785021
01/05 20:51
這個(gè)我要怎么稅務(wù)局解釋
琦禎異寶
01/05 20:56
您好,當(dāng)然在更正申報(bào),就是開錯(cuò)了,
84785021
01/05 21:02
不是什么時(shí)間紅沖了就可以當(dāng)月抵了嗎?需要去更正2022財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
琦禎異寶
01/05 21:04
對(duì)對(duì),您說(shuō)得對(duì)就在紅沖月申報(bào),我剛才考慮到這個(gè)免稅不想留下痕跡,
84785021
01/05 21:06
那老師你教教我怎么做,可是我是2024年紅沖的,沖了有記錄了 可以不留下痕跡嗎
琦禎異寶
01/05 21:11
您好,我是想著把這個(gè)免稅的申報(bào)記錄不留下痕跡,(剛才沒(méi)有考慮周全,這里更正不太行,比對(duì)會(huì)不通過(guò)了) 現(xiàn)在我們紅沖又開藍(lán)票了,還是申報(bào)在紅沖月,
84785021
01/05 21:16
票是2022年開的 錯(cuò)的正確的都在2022年開的,只是2024年的時(shí)候跟客戶催款核對(duì)才知道當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了一張沒(méi)有紅沖
琦禎異寶
01/05 21:18
哦哦,就是22年開了免稅(錯(cuò))還開了有稅(對(duì)),但免稅沒(méi)有紅沖, 現(xiàn)在24年紅沖了,也只能申報(bào)在24年負(fù)收入免稅,因?yàn)椴簧陥?bào)會(huì)比對(duì)不通過(guò)
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