問題已解決

往年的已認證進項發(fā)票失控了,需要轉(zhuǎn)出補繳增值稅和所得稅,應(yīng)該怎么做會計分錄

84785021| 提問時間:01/05 11:12
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,我們賬沒有錯,補多少稅直接做分錄 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出(滯納金部分) 貸:銀行
01/05 11:18
84785021
01/05 11:30
成本不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785021
01/05 11:30
用做以前年度損益調(diào)整嗎
琦禎異寶
01/05 11:33
您好,不用了,做在未分配利潤就行,以前年度損益調(diào)整就是過渡科目,有些公司沒有這個科目
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