問題已解決

只要琦禎異寶老師回答,老師您說不重復(fù),哈哈,那是不是還是要在12月份做待認證進項轉(zhuǎn)出的分錄呀

84784994| 提問時間:01/04 18:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
晚上好,我們11月記在待認證科目么,那 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅
01/04 19:03
84784994
01/04 19:07
老師,11月底沒有做待認證進項轉(zhuǎn)出的分錄,11月只是每次發(fā)生業(yè)務(wù)時對方開專票后我把進項寫在分錄里的借方,就是這樣而已
琦禎異寶
01/04 19:10
哦哦,拿到專票就記進項稅了,那就沒?待認證的事了,我們做內(nèi)賬不用報稅,以后直接入進項稅,沒有待認證這個科目的事兒
84784994
01/04 19:16
好的,我記住了,那我在12月底只做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄就行了,
84784994
01/04 19:21
老師,這個沖銷管理費用開辦費也要刪掉是吧
琦禎異寶
01/04 19:26
是的是?的,要刪除了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~