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我單位在2024年4開具發(fā)票,5月初繳納了增值稅,2024年8月該筆業(yè)務(wù)取消,發(fā)票沖紅,2024年10月國庫退還了4月份的這筆增值稅,如何做賬處理及會計(jì)分錄

84785033| 提問時(shí)間:01/04 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,是一般納稅人是嗎?4月份借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 5月份借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
01/04 14:40
郭老師
01/04 14:41
8月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 10月份借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785033
01/04 14:43
我單位是一般納稅人
郭老師
01/04 14:46
你好,我上面就是按照一般納稅人來寫的。你可以看
84785033
01/04 14:49
我單位2024年8月發(fā)票沖紅,我們這里增值稅繳納和退還走兩條線:8月份新產(chǎn)生的增值稅在9月初按時(shí)申報(bào)繳納,并不因8月份發(fā)票沖紅的事項(xiàng)抵扣8月的稅款,10月份國庫退還了4月份產(chǎn)生的增值稅
郭老師
01/04 14:50
那你8月份還有其他的銷售額吧。 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款。
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